一、平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位概况 (一)主要职能 1.贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水污染防治法》、《防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规,依法管理顺溪水利枢纽工程; 2.负责制订顺溪水利枢纽水源管理总体规划、年度计划并组织实施; 3.负责水资源、水域及生态环境保护和管理工作; 4.负责顺溪水利枢纽工程的防汛抗旱工作,严格执行上级防汛部门的调度令,做好水库调度运用; 5.负责顺溪水利枢纽工程的发电、供水设施、大坝、闸门及配套设施的安全运行管理,监测水利工程及各类设施的安全,确保水利枢纽工程正常运行; 6.编制顺溪水利枢纽工程库区年度经费计划、年度预算草案、财务收支计划结算; 7.承办上级交办的其他工作。 (二)部门决算单位构成 从预算单位构成看,平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位部门决算只包括本级决算。 二、平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位2016年部门决算公开表 决算表附后 三、平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位2016年度部门决算情况说明 (一)收入决算总体情况 平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位2016年度收入决算157.89万元,其中:本年收入123.34万元,占总收入78.12%,包括财政拨款收入123.34万元(其中,一般公共预算123.34万元,政府性基金预算0万元),占总收入78.12%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入34.54万元,占总收入21.88 %。 (二)支出决算总体情况 平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位2016年度支出决算123.34万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出1.74 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出113.2 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出8.4 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出103.47 万元,日常公用支出19.87 万元,项目支出0 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出123.34万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。 (三)一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算拨款预决算变化情况 平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位2016年年初预算为121.58万元,2016年一般公共预算当年拨款123.34万元,完成年初预算的101.45 %。,主要是因为2016年9月新增加一名事业编制人员,以及2016年末增加职业年金及养老金调整。 一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出(类)支出1.74万元,占1.41%;农林水支出(类)支出113.20万元,占91.78%;其他支出(类)支出8.40万元,占6.81% 一般公共预算拨款具体使用情况 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.74万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年9月新增加一名事业编制人员。 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2016年年初预算为121.58万元,2016年决算为为113.20万元,完成年初预算的93.11%,决算数小于预算数的主要原因是调整到其他支出(类)下。 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为8.40万元,决算数大于预算数的主要原因是由农林水支出(类)调整过来的。 2.一般公共预算基本支出情况说明 平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位2016年一般公共预算基本支出123.34万元,其中: 人员经费103.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等; 公用经费19.87万元,主要包括:邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。 (四)政府性基金当年拨款情况说明 2016年无政府性基金拨款。 (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 (六)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2016年度平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部本级参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0% 2.政府采购支出情况 2016年度平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部本级及所属各单位政府采购支出总额0万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 4.部门预算绩效情况 无 四、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 附件:顺溪水利枢纽工程建设指挥部单位2016年部门决算公开表 2016年度部门收支决算总表 | | | 公开01表 | 部门: | | | 金额单位:万元 | 收 入 | 支出 | 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 一、财政拨款 | 1,233,412.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一般公共预算 | 1,233,412.45 | 二、外交支出 | 0.00 | 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 三、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 四、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 六、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | | | 十、节能环保支出 | 0.00 | | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | | 十二、农林水支出 | 1,233,412.45 | | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | | 十六、金融支出 | 0.00 | | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | 二十一、其他支出 | 0.00 | | | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 本年收入合计 | 1,233,412.45 | 本年支出合计 | 1,233,412.45 | | | | | 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十三、结余分配 | 0.00 | 八、年初结转和结余 | 345,446.47 | 交纳所得税 | 0.00 | 基本支出结转 | 345,446.47 | 提取职工福利基金 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | 经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | | | 二十四、年末结转和结余 | 345,446.47 | | | 基本支出结转 | 345,446.47 | | | 项目支出结转和结余 | 0.00 | | | 经营结余 | 0.00 | | | | | 收 入 总 计 | 1,578,858.92 | 支 出 总 计 | 1,578,858.92 | | | | | |
2016年度部门收入决算总表(分单位) | | | | | | | | | 公开02-1表 | 部门: | | | | | | | | | 金额单位:万元 | 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合 计 | 1,578,858.92 | 345,446.47 | 1,233,412.45 | 1,233,412.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部 | 1,578,858.92 | 345,446.47 | 1,233,412.45 | 1,233,412.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016年度部门收入决算总表(分科目) | | | | | | | | | | 公开02-2表 | 部门: | | | | | | | | | | 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合 计 | 1,578,858.92 | 345,446.47 | 1,233,412.45 | 1,233,412.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17,416.00 | 0.00 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,416.00 | 0.00 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17,416.00 | 0.00 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 1,477,442.92 | 345,446.47 | 1,131,996.45 | 1,131,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21303 | 水利 | 1,477,442.92 | 345,446.47 | 1,131,996.45 | 1,131,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130399 | 其他水利支出 | 1,477,442.92 | 345,446.47 | 1,131,996.45 | 1,131,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22999 | 其他支出 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2299901 | 其他支出 | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016年度部门支出决算总表(分单位) | | | | | | 公开03-1表 | 部门: | | | | | | 金额单位:万元 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 人员支出 | 日常公用支出 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合 计 | 1,233,412.45 | 1,034,735.84 | 198,676.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部 | 1,233,412.45 | 1,034,735.84 | 198,676.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016年度部门支出决算总表(分科目) | | | | | | | 公开03-2表 | 部门: | | | | | | | 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 人员支出 | 日常公用支出 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合 计 | 1,233,412.45 | 1,034,735.84 | 198,676.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 1,131,996.45 | 933,319.84 | 198,676.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21303 | 水利 | 1,131,996.45 | 933,319.84 | 198,676.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130399 | 其他水利支出 | 1,131,996.45 | 933,319.84 | 198,676.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22999 | 其他支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2299901 | 其他支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016年度部门财政拨款收入支出决算总表 | | | | | 公开04表 | 部门: | | | | | 金额单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,233,412.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | | | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,233,412.45 | 1,233,412.45 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | 本年收入合计 | 24 | 1,233,412.45 | 本年支出合计 | 77 | 1,233,412.45 | 1,233,412.45 | | | 25 | | | 78 | | | | 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 345,446.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 345,446.47 | 345,446.47 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 345,446.47 | | 80 | 345,446.47 | 345,446.47 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 81 | 0.00 | 0.00 | | | 29 | | | 82 | | | | 总计 | 30 | 1,578,858.92 | 总计 | 83 | 1,578,858.92 | 1,578,858.92 | |
2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | 公开05表 | | 部门: | | | 金额单位:万元 | | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 合计 | 1,233,412.45 | 1,233,412.45 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17,416.00 | 17,416.00 | 0.00 | 0.00 | | 213 | 农林水支出 | 1,131,996.45 | 1,131,996.45 | 0.00 | 0.00 | | 21303 | 水利 | 1,131,996.45 | 1,131,996.45 | 0.00 | 0.00 | | 2130399 | 其他水利支出 | 1,131,996.45 | 1,131,996.45 | 0.00 | 0.00 | | 229 | 其他支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 22999 | 其他支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 2299901 | 其他支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表 | | | | | 公开06表 | 部门: | | | | | 金额单位:万元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 965,841.84 | 302 | 商品和服务支出 | 194,196.51 | 30101 | 基本工资 | 210,765.00 | 30201 | 办公费 | 18,600.40 | 30102 | 津贴补贴 | 350,321.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 213,404.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13,314.08 | 30109 | 职业年金缴费 | 17,416.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 173,934.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68,894.00 | 30211 | 差旅费 | 4,566.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,155.50 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30307 | 医疗费 | 540.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 150.00 | 30311 | 住房公积金 | 68,354.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7,196.96 | 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 97,152.77 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,060.80 | | | | 304 | 对事业单位的补贴 | 0.00 | | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | | | | 310 | 其他资本性支出 | 4,480.10 | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | 31002 | 办公设备购置 | 4,480.10 | | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | 人员经费合计 | 1,034,735.84 | 公用经费合计 | 198,676.61 | | | | | | | | | |
2016年度部门政府性基金收入支出决算表 | | | | | | | | | 公开07表 | 部门: | | | | | | | 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结余结转 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016年度部门“三公”经费决算表 (“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致) | | 公开08表 | | 部门: | | 金额单位:万元 | | 项 目 | 预算数 | 决算数 | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 2.公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
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