目录 一、部门概况 (一)主要职能 (二)部门机构设置情况 二、2025年县科技局部门预算安排情况说明 (一)关于县科技局部门2025年收支预算情况的总体说明 (二)关于县科技局部门2025年收入预算情况说明 (三)关于县科技局部门2025年支出预算情况说明 (四)关于县科技局部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 (五)关于县科技局部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明 (六)关于县科技局部门2025年一般公共预算基本支出情况说明 (七)关于县科技局部门2025年政府性基金预算支出情况说明 (八)关于县科技局部门2025年国有资本经营预算支出情况说明 (九)关于县科技局部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (十)其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年县科技局部门预算表 (一)2025年县级部门收支预算总表 (二)2025年县级部门收入预算总表 (三)2025年县级部门支出预算总表 (四)2025年县级部门财政拨款收支预算总表 (五)2025年县级部门一般公共预算支出表 (六)2025年县级部门一般公共预算基本支出表 (七)2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表 (八)2025年县级部门政府性基金预算支出表 (九)2025年县级部门国有资本经营预算支出表 (十)2025年县级部门项目支出预算表 (十一)2025年县级部门项目支出绩效表 一、部门概况 (一)主要职能 1.贯彻实施创新发展战略,拟订全县创新驱动科技发展战略以及科技发展规划和政策并组织实施。 2.统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。 3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化,组织申报、协调管理和监督实施各类科技计划。统筹协调全县基础研究、科技攻关、成果转化,协调管理和监督实施县级各类科技计划。牵头建立统一的县级科技管理平台。 4.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术研发和创新。负责高新技术企业、省级科技型中小企业和省级农业科技企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 5.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。 6.指导区城创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技创新平台建设。 7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,承担科技改革绩效评估工作。 8.拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体,服务高校科研院所的科技工作。在授权范围内,负责管理全县科技外事工作。 9.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。 10.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。 11.负责省级以上科学技术奖励的审核推荐工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 13.职能转变。 (二)部门机构设置情况 从预算单位构成看,县科技局部门预算包括:局本级预算。 二、2025年科技局部门预算安排情况说明 (一)关于县科技局局2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。县科技局2025年收支总预算3314.18万元。 (二)关于县科技局2025年收入预算情况说明 县科技局2025年收入预算3314.18万元,比上年执行数减少363.54万元,下降9.9%,主要是减少企业研发后补助奖励、省级科技型中小企业认定奖励、平阳县科技企业孵化器种子资金、产学研合作补助、市级发明专利产业化项目补助、省级新产品鉴定奖励、省重点研发项目配套资金等拨款收入。 其中:一般公共预算拨款收入3314.18万元,占100%。 (三)关于县科技局2025年支出预算情况说明 县科技局2025年支出预算3314.18万元,比上年执行数减少363.54万元,下降9.9%,主要是减少企业研发后补助奖励、省级科技型中小企业认定奖励、平阳县科技企业孵化器种子资金、产学研合作补助、市级发明专利产业化项目补助、省级新产品鉴定奖励、省重点研发项目配套资金等经费。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出31.47万元、科学技术支出3281.59万元、社会保障和就业支出1.12万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出503.68万元,占15.2%;日常公用支出62.45万元,占1.9%;项目支出2748.05万元,占82.9%。 年终结转结余0万元。 (四)关于县科技局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 县科技局2025年财政拨款收支总预算3314.18万元。收入包括:一般公共预算收入3314.18万元;支出包括:一般公共服务支出31.47万元、科学技术支出3281.59万元、社会保障和就业支出1.12万元。 (五)关于县科技局2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 县科技局2025年一般公共预算当年拨款3314.18万元,比上年执行数减少363.54万元,下降9.9%,主要是减少企业研发后补助奖励、省级科技型中小企业认定奖励、平阳县科技企业孵化器种子资金、产学研合作补助、市级发明专利产业化项目补助、省级新产品鉴定奖励、省重点研发项目配套资金等经费。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出31.47万元,占0.9%;科学技术支出3281.59万元,占99.0%;社会保障和就业支出1.12万元,占0.1%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)30.4万元,主要用于行政人员工资及办公经费、绩效评价等。 (2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)1.08万元,主要用于行政人员的工资及办公经费。 (3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)494.59万元,主要用于行政人员的工资及办公经费。 (4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)130.95万元,主要用于事业人员的工资及办公经费。 (5)科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)200万元,主要用于鳌江实验室及相关设施支出。 (6)科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)100万元,主要用于平阳县人民医院定向项目经费。 (7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系支出(项)2356.05万元,主要用于科技企业孵化器场地租金经费、平阳科技大市场运营补助经费、平阳县产业创新服务综合体建设经费、武汉大学平阳创新中心建设经费、浙江理工大学平阳研究院建设经费、平阳智能制造研究院建设经费大孵化集群发展建设资金等。 (8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障缴费支出(款)其他社会保障缴费支出(项)1.12万元,主要用于支付2025年社保费用的经费。 (六)关于县科技局2025年一般公共预算基本支出情况说明 县科技局2025年一般公共预算基本支出566.13万元,其中: 人员支出503.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。 日常公用支出62.45万元,主要包括:伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于县科技局2025年政府性基金预算支出情况说明 县科技局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。 (八)关于县科技局2025年国有资本经营预算支出情况说明 县科技局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。 (九)关于县科技局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 县科技局2025年“三公”经费预算数为2万元,与上年预算数持平,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算2万元,与上年预算数持平。主要用于接待省、市科技部门以及名校大院等支出。 3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平。 (十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2025年县科技局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算62.45万元,比上年预算数增加4.57万元,增长7.9%,主要是交通补调整到公用经费核算。 2.政府采购情况。 2025年县科技局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日,县科技局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。 2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。 4.预算绩效情况说明。 2025年县科技局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计3个一级项目,涉及资金2748.05万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 14.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映出上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。 15.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。 16.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项):反映反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。 17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。 18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 |
|